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我當(dāng)年因為各種原因,沒取得增值稅專用發(fā)票,第二年所得稅匯算清繳以后,取得,可以追補至發(fā)票發(fā)生年度稅前扣除,咋追補,?比如當(dāng)年交了100元的所得稅,可以申請退稅么?那這個進項發(fā)票是可以抵扣當(dāng)月的銷項?

84785015| 提問時間:2021 10/27 12:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,這個需要到稅局改應(yīng)該扣除年的和以后年度的匯算清繳表,一般都是抵以后年度的應(yīng)交稅費,能不能退和稅務(wù)溝通吧,增值稅可以抵扣當(dāng)月的銷項
2021 10/27 12:38
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