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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人9月開票120萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)該怎么做賬



借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021 10/28 17:03

84785002 

2021 10/28 17:08
老師,這是要繳納以后才做這一步嗎?月底還沒有繳納

榮榮老師 

2021 10/28 17:16
繳納的時(shí)候,分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

榮榮老師 

2021 10/28 21:01
同學(xué),滿意請五星好評,謝謝
