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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問分期付款的固定資產(chǎn)怎么入賬?



借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款、長期應(yīng)付款,
以后按月支付,借長期應(yīng)付款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
2021 10/29 15:01

84784972 

2021 10/30 14:10
前兩年的固定資產(chǎn)今年付的尾款,但又因供應(yīng)商回購設(shè)備抵減了其中一部分尾款,這怎么做賬呢

郭老師 

2021 10/30 14:14
之前欠款做了那個科目的

84784972 

2021 10/30 14:26
前幾筆都是做在預(yù)付賬款下,付了尾款才入固定資產(chǎn)

84784972 

2021 10/30 14:26
這樣做可以嗎

84784972 

2021 10/30 14:27
還請問一個問題:我這小微企業(yè),進(jìn)項(xiàng)都開在另一家公司,那我這要做應(yīng)交稅費(fèi)入賬嗎

84784972 

2021 10/30 14:29
我看了以前賬務(wù),稅費(fèi)都沒入賬。就入了預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、銀存。

郭老師 

2021 10/30 14:33
主要看你之前怎么做
往來做了那個科目
得作平了
一個資產(chǎn)100萬
每次收到發(fā)票10萬
你每次做10萬嗎
你的折舊不就不對了

郭老師 

2021 10/30 14:33
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款、長期應(yīng)付款,
以后按月支付,借長期應(yīng)付款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
用之前的固定資產(chǎn)抵扣
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),
借長期應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

郭老師 

2021 10/30 14:34
看下這個是完整的,你看能看懂嗎。

郭老師 

2021 10/30 14:34
沒有發(fā)票,做不了應(yīng)交稅費(fèi)。

84784972 

2021 10/30 14:49
可以看明白。

84784972 

2021 10/30 14:50
問題是折舊,是去年才計(jì)提的

郭老師 

2021 10/30 14:52
你好,之前的折舊不對的,你可以調(diào)整。
