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老師你好,當(dāng)期銷項稅10000元_當(dāng)期進項稅10000元=0的時候,這種情況下當(dāng)期附加稅是要收還是不收?

84785014| 提問時間:2021 10/31 12:36
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,附加稅是根據(jù)增值稅和消費稅計算的,增值稅為0,沒有消費稅的話附加稅也不用交
2021 10/31 12:38
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