問題已解決
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅和附加稅,我們享受加計(jì)扣除政策,那加計(jì)扣除本月要填數(shù)據(jù)嗎,可以留抵扣除下月稅額嗎



你好,需要填寫本月數(shù)據(jù),剩下的可以以后抵扣。
2021 11/01 11:24

84785030 

2021 11/01 11:26
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 11/01 11:27
不用客氣,工作愉快。

84785030 

2021 11/01 11:33
上個(gè)月做賬的時(shí)候,把專票看成了普票,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是本月申報(bào)稅的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)抵扣了,本月做賬的時(shí)候要怎么調(diào)整分錄和稅額呢

郭老師 

2021 11/01 11:38
哦之前的分錄是怎么做的。

84785030 

2021 11/01 11:40
直接按照全部金額做的費(fèi)用,忘了寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了

郭老師 

2021 11/01 11:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84785030 

2021 11/01 11:42
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 11/01 11:44
不用客氣,工作愉快。
