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有技術(shù)委托開發(fā)項目是屬于增值稅免稅(2016,36號文26條)的,3%的稅率,季度申報直接免稅不用繳納;開票50萬給對方,增值稅申報時在“其他免稅項目中”是填寫50萬,還是填寫發(fā)票上面的不含稅價格485436.89;分錄是直接記50萬的主營業(yè)務(wù)收入;還是正常計提銷項稅,然后再把免的銷項稅計入營業(yè)外收入?

84785039| 提問時間:2017 01/16 09:42
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笑笑老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
您好,按不含稅金額填寫,營收不能是50,應(yīng)為不含稅收入,正常算銷項,免稅計入營業(yè)外收入
2017 01/18 19:56
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