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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 固定資產(chǎn)先送來(lái)了 但未付款也未見(jiàn)發(fā)票 怎么做賬



那你先暫估入賬,借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付。
2021 11/02 17:54

84785033 

2021 11/02 18:15
老師 那我們就先建立卡片嗎

陳詩(shī)晗老師 

2021 11/02 18:19
對(duì)了,先建立卡片,按照實(shí)際收到進(jìn)行處理。

84785033 

2021 11/02 18:26
老師 這個(gè)入賬日期和使用日期必須一致嗎 我們是10月10號(hào)送來(lái)的 但是入賬是31號(hào)入的 可以不

陳詩(shī)晗老師 

2021 11/02 18:27
可以的,在一個(gè)月之內(nèi)的話,這個(gè)日期都是可以的。

84785033 

2021 11/02 18:28
就是 一個(gè)月內(nèi) 因?yàn)闁|西是8號(hào)來(lái)的 但是入庫(kù)單31號(hào)才送來(lái) 所以入賬入到了31號(hào)

陳詩(shī)晗老師 

2021 11/02 18:28
不影響,就你在一個(gè)月之內(nèi),這個(gè)日期如果是有差異,這個(gè)都不是。

陳詩(shī)晗老師 

2021 11/02 18:28
就只要沒(méi)有跨月,都不影響。

84785033 

2021 11/02 18:30
再請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)分錄摘要怎么寫呢

陳詩(shī)晗老師 

2021 11/02 18:30
摘要的話就可以寫收到固定資產(chǎn)。
