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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到人力資源出站博士后科研資助款項(xiàng)怎么做賬?收到10萬,公司后面會分3萬給本人



你好
借 銀行存款
貸 營業(yè)外收入
2021 11/03 10:23

84784991 

2021 11/03 10:24
我們公司最后給他本人3萬,怎么做賬。報工資薪金所得嗎

紫藤老師 

2021 11/03 10:24
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?貸應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款

84784991 

2021 11/03 10:25
需要報個稅嗎

紫藤老師 

2021 11/03 10:25
你好,需要報個稅的

84784991 

2021 11/03 10:26
報個稅只能報工資薪金所得嗎 應(yīng)該要做工資哇

紫藤老師 

2021 11/03 10:26
報個稅只能報工資薪金所得

84784991 

2021 11/03 10:27
那我做賬 只能做工資薪金所得喔

紫藤老師 

2021 11/03 10:27
計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)

84784991 

2021 11/03 10:28
那我賬上到時候和報的工資薪金所得不一樣了

紫藤老師 

2021 11/03 10:28
報個稅只能報工資薪金所得,加進(jìn)去

84784991 

2021 11/03 10:29
那做福利費(fèi)不合適嗎?

紫藤老師 

2021 11/03 10:29
或者你計(jì)入獎金,獎勵費(fèi)

84784991 

2021 11/03 10:31
那就做福利費(fèi) 后面調(diào)增吧

紫藤老師 

2021 11/03 10:31
你好,對的,你的理解是對的??

84784991 

2021 11/03 13:49
老師,比如員工報銷費(fèi)用,我們款項(xiàng)沒有付完給他。下個月付,費(fèi)用我們先入,科目是掛其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款

紫藤老師 

2021 11/03 15:27
科目是掛其他應(yīng)付款
