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問題已解決

老師,我掛帳的已經(jīng)支付給別人了,發(fā)現(xiàn)不應該支付,應該怎么調(diào)賬

84784996| 提問時間:2021 11/03 17:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
那你就確認為其他應收款
2021 11/03 17:26
84784996
2021 11/03 17:27
但是我現(xiàn)在調(diào)了賬,和領導做的表對不上,我應該怎么找錯誤,我對了幾次了,還是相差好幾萬
辜老師
2021 11/03 17:31
你們領導的表,是各什么表
84784996
2021 11/03 17:33
是他自己按照自己的方式做的表,把那個人的應收和應付做成了收和支在一個表上,但是和我做的賬相差8萬多,我對了幾次還是找不到結果
辜老師
2021 11/03 17:34
你就吧每一筆的收支,和賬面的收支核對就是了
84784996
2021 11/03 17:38
對了,每一筆都對了,但就是找不到原因,因為我賬上做的是應付和應收,然后支付款的時候又抵扣了應收,所以我不知道哪里錯了
辜老師
2021 11/04 08:35
如果沒有漏的話,應該不會有差異的額
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