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甲公司為增值稅一般納稅人, 本年7月外購一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元、增值稅稅額26萬元。甲公司本年7月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證并抵扣了進項稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。要求:計算甲公司本年8月應轉出的進項稅額。 為什么是26×20%

84784972| 提問時間:2021 11/03 17:27
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
計算甲公司本年8月應轉出的進項稅額=26×20%,原因是總的進項是26萬,現(xiàn)在20%用于福利
2021 11/03 17:29
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