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問題已解決

你好,老師,9月開了100多萬的銷項票,但是沒有進(jìn)項票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個要交的增值稅,就是說10月回來進(jìn)項票,11月再來交稅?

84785028| 提問時間:2021 11/04 11:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 不能的; 你除非是 提前取得 9月 的發(fā)票或者 9月之前的發(fā)票來抵扣的; 不能用10月之后的發(fā)票日期來抵扣的??
2021 11/04 11:22
84785028
2021 11/04 11:23
那有沒有辦法可以延遲交稅呢
meizi老師
2021 11/04 11:27
你好;? 現(xiàn)在來看是沒有的;? ?
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