問題已解決
老師,下午好!未入賬也未抵扣的進項發(fā)票在本月紅沖了,請問申報增值稅時是否需要填入申報表?請問原錯誤的藍字發(fā)票(紅沖前的)以及本月收到的紅字發(fā)票是否還需要入賬呢?



您好,你是購買方,對方開給您的發(fā)票您未抵扣也未入賬,對方紅沖了,你把收到的票還給別人就可以了。申報時不用提現(xiàn)
2021 11/05 14:02

老師,下午好!未入賬也未抵扣的進項發(fā)票在本月紅沖了,請問申報增值稅時是否需要填入申報表?請問原錯誤的藍字發(fā)票(紅沖前的)以及本月收到的紅字發(fā)票是否還需要入賬呢?
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