問題已解決
請問老師,我5月份增值稅計提數(shù)據(jù)多記了0.06、后期科目余額表中未交增值稅數(shù)據(jù)就多出了0.06我該怎么調(diào)整這比0.06分呢?



你好,什么原因多做了,你的收入少做嗎?
2021 11/08 15:06

84784951 

2021 11/08 15:09
是計提的時候打錯了,多打了0.06,實際繳納稅款為10760.14,我計提的時候打了10760.20,所以余額表中一直有一個0.06的誤差,我想把它調(diào)整過來,該怎么做呢?

84784951 

2021 11/08 15:10
就是這個余額

郭老師 

2021 11/08 15:10
你好,這個是不是四舍五入的差異。

84784951 

2021 11/08 15:11
不是 是我分錄數(shù)打錯了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

郭老師 

2021 11/08 15:12
之前多做了的分錄怎么做的?

84784951 

2021 11/08 15:13
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 10760.20 貸未交增值稅10760.20、下個月扣稅憑證是 借:未交增值稅10760.14 貸銀行存款:10760.14,所以有了0.06的誤差

郭老師 

2021 11/08 15:15
借應交稅費未交增值稅貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅。

84784951 

2021 11/08 15:18
那未交增值稅余額不就多了0.06的余額嗎?

郭老師 

2021 11/08 15:18
是不是四舍五入的差異,你再去查一下,因為根據(jù)你提供的這些信息,你多做了,我給你做了相反的分錄。

84784951 

2021 11/08 15:29
沒有差異呢,就是那會數(shù)據(jù)打錯了,可是調(diào)整后應該科目都是沒有余額的,我現(xiàn)在怎么調(diào)都有0.06的余額,還可以掛其他科目去沖0.06嗎?

郭老師 

2021 11/08 15:30
你現(xiàn)在哪些科目還有余額,做了這個分錄之后。

84784951 

2021 11/08 15:32
只有未交增值稅有0.06余額,其他都無余額,但是如果按照你的相反分錄做的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅里就有0.06

郭老師 

2021 11/08 15:34
借營業(yè)外支出貸應交稅費,未交增值稅。

郭老師 

2021 11/08 15:34
這個應該是四舍五入的差異,如果你的銷項和進項沒有做錯的話,
你可以賬上和你的申報表核對一下。

84784951 

2021 11/08 15:35
嗯嗯好的,我再去看一下,那我營業(yè)外支出是不是還要新增一個明細科目呀老師?

郭老師 

2021 11/08 15:39
可以增加一個二級科目,其他。

84784951 

2021 11/08 15:40
好的 謝謝老師

郭老師 

2021 11/08 15:42
不用客氣
工作愉快
