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問題已解決

分錄怎么做。求解答,老師

84785017| 提問時(shí)間:2021 11/08 20:38
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微笑軒軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:在建工程100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17000 貸:應(yīng)付票據(jù)-銀行匯票100000 銀行存款17000
2021 11/08 20:43
84785017
2021 11/08 20:44
銀行匯票不是其他貨幣資金嗎
微笑軒軒老師
2021 11/08 20:45
是的,學(xué)員,不好意思我看成了銀行承兌匯票。就是其他貨幣資金-銀行匯票
84785017
2021 11/08 20:45
設(shè)備不應(yīng)該是固定資產(chǎn)嗎
微笑軒軒老師
2021 11/08 20:46
因?yàn)檫€未安裝,是在建工程。安裝完畢轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
84785017
2021 11/08 20:48
OK,謝謝老師
微笑軒軒老師
2021 11/08 20:49
親愛的學(xué)員,不用客氣
84785017
2021 11/08 20:51
采購(gòu)部領(lǐng)用材料分錄怎么做
微笑軒軒老師
2021 11/08 20:59
親愛的學(xué)員,采購(gòu)部門是購(gòu)進(jìn)原材料哦確定是領(lǐng)用原材料?
微笑軒軒老師
2021 11/08 21:03
如果是采購(gòu)部門領(lǐng)用原材料自用 借:管理費(fèi)用 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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