問題已解決
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時,增值稅月末賬務(wù)處理,會計(jì)分錄怎么做?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021 11/09 16:33

84785019 

2021 11/10 07:18
看不懂,您寫的太復(fù)雜

郭老師 

2021 11/10 08:17
第一個把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
第二個把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
第三個銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思

84785019 

2021 11/10 08:19
我看有的學(xué)堂老師,直接計(jì)算的第三部?

郭老師 

2021 11/10 08:22
可以的
可以這么做的

84785019 

2021 11/10 08:23
繳納增值稅時,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸。銀行存款,對不?

郭老師 

2021 11/10 08:23
你好
對的
是的
是的

84785019 

2021 11/10 08:33
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)有個貸方余額,我看不出是哪里的問題?賬我是剛剛接手的,上一個會計(jì)有些賬務(wù)處理不合適,我調(diào)了賬,

郭老師 

2021 11/10 08:38
具體的那個明細(xì)科目的

84785019 

2021 11/10 08:53
老師,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,您幫忙看下吧

84785019 

2021 11/10 08:54
我對不出,哪里不對?而且他報(bào)表填的時候還是把把2183.77留底了

郭老師 

2021 11/10 08:54
你的增值稅附加稅,還有印花稅是不是沒有交?。窟€是你交了沒有做分錄?

84785019 

2021 11/10 08:54
有張進(jìn)項(xiàng)票,是1698.11元稅額,也不是2183.77

郭老師 

2021 11/10 08:56
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額就500多。

郭老師 

2021 11/10 08:57
也就是你需要交500多的增值稅,你是不是沒有交?
