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問題已解決

老師好,我公司是一般納稅人,已抵扣3月份進(jìn)項(xiàng),在10月份開具紅字信息表給對方,申報(bào)10月份增值稅時怎么操作

84785026| 提問時間:2021 11/11 16:55
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,稅額部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 11/11 16:56
84785026
2021 11/11 16:59
紅字信息的稅額是-959.9,為啥申報(bào)增值稅時表二20欄是填寫1919.8
徐阿富老師
2021 11/11 17:01
你好那你還有別的紅字信息表,開票單位填的。
84785026
2021 11/11 17:02
沒有,只有這一筆,填寫完報(bào)表時,提交申報(bào),系統(tǒng)提示對比不通過
徐阿富老師
2021 11/11 17:04
你好,這肯定有,只是你可能不知道
84785026
2021 11/11 17:06
這個金額剛好是959.9的兩倍,確認(rèn)只開了一張
徐阿富老師
2021 11/11 17:10
你好,你和對方確認(rèn)下,也可以電話稅局問下
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