問題已解決
老師,我認(rèn)證發(fā)票的時候 發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票是11月份得下個月認(rèn)證,我已經(jīng)記賬了,那我該怎么弄啊



您好,有兩個辦法
1、把10月份的帳改一下,把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)改成應(yīng)繳稅額-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2、10月份不改憑證了,10月份報表進(jìn)項少報這部分進(jìn)項,到11月份再報,相當(dāng)于11月份的賬上進(jìn)項和申報表進(jìn)項一致了。
2021 11/12 17:05

84784989 

2021 11/12 17:08
我報表是少報了這個11月份的發(fā)票,只是和賬上進(jìn)項稅額對不上,這不影響的是嗎

84784989 

2021 11/12 17:09
11月份這張票 我沒有進(jìn)行進(jìn)項抵扣,只是記賬了,記成應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅

庾老師 

2021 11/12 17:10
不影響,下個月就能恢復(fù)一致。這個沒關(guān)系。
看來你用的是第二種辦法,可以的

84784989 

2021 11/12 17:11
好的 謝謝老師

庾老師 

2021 11/12 17:11
不客氣,祝您工作順利!
