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問題已解決

老師,我認(rèn)證發(fā)票的時候 發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票是11月份得下個月認(rèn)證,我已經(jīng)記賬了,那我該怎么弄啊

84784989| 提問時間:2021 11/12 17:02
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
您好,有兩個辦法 1、把10月份的帳改一下,把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)改成應(yīng)繳稅額-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、10月份不改憑證了,10月份報表進(jìn)項少報這部分進(jìn)項,到11月份再報,相當(dāng)于11月份的賬上進(jìn)項和申報表進(jìn)項一致了。
2021 11/12 17:05
84784989
2021 11/12 17:08
我報表是少報了這個11月份的發(fā)票,只是和賬上進(jìn)項稅額對不上,這不影響的是嗎
84784989
2021 11/12 17:09
11月份這張票 我沒有進(jìn)行進(jìn)項抵扣,只是記賬了,記成應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅
庾老師
2021 11/12 17:10
不影響,下個月就能恢復(fù)一致。這個沒關(guān)系。 看來你用的是第二種辦法,可以的
84784989
2021 11/12 17:11
好的 謝謝老師
庾老師
2021 11/12 17:11
不客氣,祝您工作順利!
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