問(wèn)題已解決
企業(yè)無(wú)償捐贈(zèng)其他單位的商品,怎么做會(huì)計(jì)分錄?稅前能扣除么?



同學(xué)你好
很高興為你解答
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
不可以所得稅前扣除的
2021 11/13 11:46

84784967 

2021 11/13 11:50
他是不是還得有視同銷售處理,如果需要,還用納稅調(diào)增么,收入和成本的差額?

鐘存老師 

2021 11/13 13:53
所得稅需要視同銷售
調(diào)整收入和成本的

84784967 

2021 11/13 14:15
差額繳納所得稅么

鐘存老師 

2021 11/13 14:57
是的
需要繳納企業(yè)所得稅
