問(wèn)題已解決
老師好,想問(wèn)下開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)票,被對(duì)方退回了賬務(wù)要怎么處理?專(zhuān)票已經(jīng)被對(duì)方認(rèn)證了,而且是隔月的專(zhuān)票



同學(xué)你好
你們開(kāi)紅字發(fā)票紅沖然后做負(fù)數(shù)分錄
2021 11/15 12:45

84784995 

2021 11/15 13:04
老師好,想問(wèn)下具體分錄要怎么做

樸老師 

2021 11/15 13:14
之前分錄咋做的呢

84784995 

2021 11/15 13:47
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

樸老師 

2021 11/15 13:57
同學(xué)你好
你們開(kāi)出去的專(zhuān)票你做借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
