問題已解決
老師,請問公司9月開出發(fā)票,10月對方說發(fā)票不對需要更改重開,公司人員10月開出來了,搞忘了開紅字發(fā)票沖,導(dǎo)致9月.10月都交了該筆發(fā)票的稅,現(xiàn)在11月開票沖,怎么報稅?之前交的稅款能退出來嗎?



你好,這個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,抵扣本月的收入就可以的。
2021 11/16 10:08

郭老師 

2021 11/16 10:08
這個月沒有銷售額的嗎?

84784949 

2021 11/16 10:09
也有銷售額,但是當(dāng)月的銷售額進項能抵完

郭老師 

2021 11/16 10:10
收入合計是個正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

84784949 

2021 11/16 10:12
這個月開票金額大于負(fù)數(shù)發(fā)票金額

郭老師 

2021 11/16 10:14
抵扣這個月的銷售額不能退稅。

84784949 

2021 11/16 10:15
那之前交的稅能退嗎?

郭老師 

2021 11/16 10:16
不會給你退稅的,你們沒有多交。

郭老師 

2021 11/16 10:16
抵扣了這個月的銷售額啦。

84784949 

2021 11/16 10:19
好的,我懂了,那報稅的時候還是可以自己在網(wǎng)上申報嘛?那金額是收入-負(fù)數(shù)票余額填還是兩筆分開填呢?

郭老師 

2021 11/16 10:22
如果是同一個業(yè)務(wù)的話,正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計填寫就行。

84784949 

2021 11/16 10:28
好的,我知道了,是同一個業(yè)務(wù)

郭老師 

2021 11/16 10:30
不用客氣,工作愉快。
