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問題已解決

今年計(jì)提去年的所得稅,然后八月份調(diào)整了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 又借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,這樣對(duì)嗎?

84785032| 提問時(shí)間:2021 11/17 16:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣處理的?
2021 11/17 16:01
84785032
2021 11/17 16:04
這樣 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅這項(xiàng)就有余額了,還用調(diào)嗎?
鄒老師
2021 11/17 16:04
你好,繳納了之后,就沒有余額了啊?
84785032
2021 11/17 16:07
我前面4月份的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提已經(jīng)交了,5月份交了已經(jīng)做了交的分錄了,怎么辦?
鄒老師
2021 11/17 16:08
你好,繳納了之后,就沒有余額了啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785032
2021 11/17 16:14
我4月份計(jì)提借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅,5 月份交借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。8月份做調(diào)整分錄,我的調(diào)整分錄做錯(cuò)了?
鄒老師
2021 11/17 16:15
你好,今年計(jì)提去年的所得稅,借方是以前年度損益調(diào)整,而不是所得稅費(fèi)用
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