問題已解決
老師,您好,請問采購原材料,原材料已入庫,貨款已付,票未到如何做分錄?



您好!借原材料—暫估 貸銀行存款
2021 11/18 16:11

84785015 

2021 11/18 16:22
然后票回來了呢?借原材料貸暫估?

宋生老師 

2021 11/18 16:23
你好!是的。正規(guī)的做法是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬

84785015 

2021 11/18 16:25
那種幾個月的票一起開的我怎么操作?

宋生老師 

2021 11/18 16:26
你好!也是一樣啊。也是是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬

84785015 

2021 11/18 16:36
系統(tǒng)紅字沖怎么操作,寫負數(shù)么?

宋生老師 

2021 11/18 16:36
你好!是的。寫負數(shù)沖減

84785015 

2021 11/18 16:36
我的入庫單和轉(zhuǎn)賬金額一致,但是票面金額多,怎么做分錄

宋生老師 

2021 11/18 16:38
你好!為什么會要多呢?多開了發(fā)票?

84785015 

2021 11/18 16:42
不是,比如我789月都有采購,總額是1000,然后票統(tǒng)一在9月一起開完。

宋生老師 

2021 11/18 16:43
你好!實操中是沒關(guān)系的了
