當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們交了2021年5月到2022年5月的房租。發(fā)票也收到了。開(kāi)始交款時(shí)我做的分錄是 借:預(yù)付賬款63萬(wàn) 貸:銀行存款63萬(wàn) 那我攤銷的分錄怎么做呢。發(fā)票也收到了普票



攤銷借管理費(fèi)用——房租
貸預(yù)付賬款
2021 11/18 18:45

84785003 

2021 11/18 18:51
好好,我做對(duì)了,謝謝老師,老師我做內(nèi)帳也這樣做嗎分錄按月攤銷嗎

84785003 

2021 11/18 18:52
有的采購(gòu)東西沒(méi)有發(fā)票的我是掛帳還是直接做成本呢?做內(nèi)帳

venus老師 

2021 11/18 19:00
內(nèi)帳也要攤銷的,同學(xué)

84785003 

2021 11/18 19:06
好的,謝謝老師,那沒(méi)有發(fā)票的花銷呢,

venus老師 

2021 11/18 19:20
一樣的做賬,只是沒(méi)有發(fā)票,所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增

84785003 

2021 11/18 19:35
沒(méi)有發(fā)票是掛帳還是做成本或費(fèi)用呢

venus老師 

2021 11/19 08:35
同學(xué),沒(méi)有發(fā)票你也可以做費(fèi)用,就是所得稅要調(diào)增

84785003 

2021 11/19 08:38
謝謝老師

venus老師 

2021 11/19 08:39
不用客氣祝你生活愉快
