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年初結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款余額調(diào)整金額怎么做分錄?

84785004| 提問時(shí)間:2017 02/06 19:21
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84785004
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
因?yàn)榧媛殨?jì)做的和我臺賬上的有出入,現(xiàn)在兼職會計(jì)不做了,結(jié)轉(zhuǎn)到我這就發(fā)現(xiàn)對不上!我現(xiàn)在想把金額調(diào)整和臺賬一樣
2017 02/06 19:26
84785004
2017 02/06 19:32
如果找到錯(cuò)誤就紅字沖減再做張對的嗎?
王雁鳴老師
2017 02/06 19:24
您好,您說的我沒有完全理解,為什么要調(diào)整金額,請?jiān)僭敿?xì)描述一下,謝謝。
王雁鳴老師
2017 02/06 19:30
您好,這個(gè)不是說調(diào)整就可以調(diào)整的,要有依據(jù)調(diào)整的,應(yīng)該查出原因再做分錄,如果查不出原因那這個(gè)調(diào)整分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,或者,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:應(yīng)收賬款。最終還是要查清楚原因,再處理這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損溢的。
王雁鳴老師
2017 02/06 19:35
您好,對的。
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