問題已解決
去年12月開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票(紅沖),當(dāng)月沒有入賬 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么處理?



借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費? 貸應(yīng)收賬款等
2021 11/20 12:14

84784973 

2021 11/20 12:15
賬本上要粘貼什么憑證上去呢

小云老師 

2021 11/20 12:16
你好,銷項負(fù)數(shù)發(fā)票

84784973 

2021 11/20 12:17
原件已經(jīng)找不到了

小云老師 

2021 11/20 12:17
同學(xué),那就用復(fù)印件呀

84784973 

2021 11/20 12:40
下月申報增值稅,和明年都匯算清繳,有什么需要注意的嗎

小云老師 

2021 11/20 12:40
你好,正常申報即可,匯算清繳調(diào)減

84784973 

2021 11/20 12:41
申報增值稅,依然按照本月實際數(shù)據(jù)吧?

84784973 

2021 11/20 12:42
需要減掉這一筆嗎

小云老師 

2021 11/20 12:54
申報增值稅需要減掉這一筆
