問題已解決
老師,請看圖,這個應該怎么寫



抵銷分錄:
借:應付賬款500
貸:應收賬款500
借:應收賬款—壞賬準備25
貸:資產減值損失25
2021 11/20 16:33

寶源老師 

2021 11/20 16:34
借:應付賬款 600
貸:應收賬款 600
借:應收賬款--壞賬準備 25?
貸:未分配利潤一一年初 25?
借:應收賬款--壞賬準備 5?
貸:資產減值損失 5

84785034 

2021 11/20 16:37
老師,那還有確認的遞延所得稅資產的轉回呢

84785034 

2021 11/20 16:38
老師,還有,在問您一個問題,看圖,這個的調整分錄怎么寫金額都不對,是我哪算錯了嗎

寶源老師 

2021 11/20 16:51
此題不涉及遞延所得稅資產的轉回。其他問題請重新提問,謝謝好評。

84785034 

2021 11/20 19:57
這一題他不是要抵消計提的壞賬準備嗎?

84785034 

2021 11/20 19:59
那就會造成計稅基礎與賬面價值有差額啊,就會造成遞延所得稅費用啊

寶源老師 

2021 11/21 11:11
你好,同學,需要重新提問。

84785034 

2021 11/21 11:12
我問的是第一題,后面發(fā)的圖不用管

84785034 

2021 11/21 11:12
我說第一題為什么不會造成暫時性差異?
