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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工墊付給顧客退的款該怎么記賬?



同學(xué)你好,為什么給顧客退款呢;
2021 11/21 15:21

84785040 

2021 11/21 15:40
收錯錢了,多收顧客微信23元,收費(fèi)室員工用自己的微信退給顧客23元,然后又寫的費(fèi)用報銷單,這種情況該怎么記賬?

立紅老師 

2021 11/21 15:44
同學(xué)你好,這個不寫費(fèi)用報銷單,不應(yīng)是企業(yè) 的費(fèi)用;
借,其他應(yīng)付款一客戶
貸,其他應(yīng)付款一員工;

84785040 

2021 11/21 15:49
但是當(dāng)天算營業(yè)額收入的時候已經(jīng)減過23元了,這種情況怎么記賬?

立紅老師 

2021 11/21 16:00
同學(xué)你好,當(dāng)天的賬是按實(shí)收的金額登記錢的增加,然后減的這個營業(yè)額在當(dāng)天應(yīng)是計(jì)入其他應(yīng)付款中,然后將來支付給客戶時沖減其他應(yīng)付款;

84785040 

2021 11/21 16:30
嗯嗯,能不能這樣記借:主營業(yè)務(wù)收入23元,貸其他應(yīng)付款23元,然后付款的時候,借:其他應(yīng)付款23元,貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款23元

立紅老師 

2021 11/21 16:35
同學(xué)你好,是可以的;;
