問題已解決
計(jì)提增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 我) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我想問一下老師月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的期末余額該怎么處理



你好,分錄是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021 11/22 10:44

84785029 

2021 11/22 10:46
我想問一下老師月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的期末余額該怎么處理,不可能期末余額一直在賬上掛著吧

小鎖老師 

2021 11/22 10:47
期末余額轉(zhuǎn)到未交增值稅呀,然后下個(gè)月交。

84785029 

2021 11/22 10:49
每個(gè)月都會計(jì)提,那轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表這一年里交的增值稅嗎

小鎖老師 

2021 11/22 10:50
對,是這個(gè)意思,如果一直沒交那就是累計(jì)的。
