問題已解決
資產(chǎn)負債表中的預收賬款放到應收賬款后,應該如何調整,使報表平



同學,你是分錄記錯就調整分錄,如果是報表公式錯誤要讓軟件人員調整公式
2021 11/23 11:29

84784999 

2021 11/23 11:30
我就是直接調報表,怎么調整

venus老師 

2021 11/23 11:34
在應收賬款是應收賬款借方+預收賬款借方
預收賬款是負債類科目“預收賬款”明細科目的貸方余額、加上“應收賬款”明細科目的貸方余額

84784999 

2021 11/23 11:38
我的意思是我資產(chǎn)負債表錯了,里面的預收賬款其實是應付賬款,我直接調整報表該怎么調整,硬調顯示左右不平,我還應該調整哪個科目

venus老師 

2021 11/23 11:40
同學,這個必須是明細賬,不是直接調的

84784999 

2021 11/23 11:41
我就是發(fā)現(xiàn)錯了一筆,現(xiàn)在只能該報表,您告訴我怎么修改就可以

venus老師 

2021 11/23 11:42
那就把預收和應的差額雙方調整

84784999 

2021 11/23 11:44
預收的一筆放到應付,資產(chǎn)負債不平啊,要調整其他科目,調哪個

84784999 

2021 11/23 11:46
老師,我說錯了,是預付款和應付款這兩個科目

venus老師 

2021 11/23 12:25
就調整差額,該記哪里,記哪里
