問題已解決
老師 庫存現(xiàn)金不夠用 可不可以做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款呢



借這個人的錢都可以。
2021 11/23 13:40

84784948 

2021 11/23 14:25
老師 本月沖紅上月一張發(fā)票稅額5278.03 本月進(jìn)項(xiàng)稅額1841.63 銷項(xiàng)稅額1931.87
月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)稅金對嗎

郭老師 

2021 11/23 14:32
你好,銷項(xiàng)是1931.97正數(shù)的,然后負(fù)數(shù)是5278.03
該是正數(shù)加上負(fù)數(shù)。

84784948 

2021 11/23 14:34
那分錄該怎么寫 不懂 是小白

郭老師 

2021 11/23 14:37
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1841.63
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5278.03-1931.87

84784948 

2021 11/23 14:53
這樣對嗎 老師

郭老師 

2021 11/23 14:53
好對的是的,這個是正確的。

84784948 

2021 11/23 14:55
太謝謝老師了

郭老師 

2021 11/23 14:57
不用客氣,工作愉快。
