問題已解決
我們是物業(yè)公司,去年業(yè)主交的物業(yè)費,今年退給他,怎么做會計分錄



你好!你去年如何做的分錄
2021 11/23 16:20

84784955 

2021 11/23 16:21
借銀行,貸應交稅費 主營業(yè)務收入

宋生老師 

2021 11/23 16:21
你好!這樣的話,是借以前年度損益調(diào)整 應交稅費—應交增值稅 貸銀行存款

84784955 

2021 11/23 16:22
我這上面沒有以前年度損益調(diào)整

84784955 

2021 11/23 16:32
2593元, 做你這個分錄,應交稅費是不是還有余額啊

宋生老師 

2021 11/23 16:41
你好!如果沒有以前年度損益,就直接做相反分錄就可以了。

84784955 

2021 11/23 16:42
不用通過未分配利潤嗎

宋生老師 

2021 11/23 16:43
你好!用以前年度損益調(diào)整,是應該要通過未分配。
你做了相反分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,就已經(jīng)減少了本年的利潤了

84784955 

2021 11/23 16:44
怎么做會計分錄

宋生老師 

2021 11/23 16:47
你好!借銀行,貸應交稅費 主營業(yè)務收入
金額都寫負數(shù)

84784955 

2021 11/23 16:55
這不是沖的今年的收入嗎,沒有沖去年的

宋生老師 

2021 11/23 16:56
你好!是的。沖去年的就是以前年度損益調(diào)整,你上面說你沒有啊

84784955 

2021 11/23 16:59
沒有,不可以沖未分配利潤嗎

宋生老師 

2021 11/23 17:00
你好!這樣不規(guī)范的了
