問題已解決
老師您好,公司是一般納稅人,銀行手續(xù)費,在11月補(bǔ)開1月至11月的專用發(fā)票,1-10月的手續(xù)費已記賬財務(wù)費用—手續(xù)費,11月收到專用發(fā)票怎么處理呢



你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄?
2021 11/23 17:35

84785030 

2021 11/24 09:29
如果不想沖紅以前月份的分錄,不抵扣增值稅,這樣處理可以嗎?

鄒老師 

2021 11/24 09:29
你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄?
應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的?

84785030 

2021 11/24 09:33
借財務(wù)費用手續(xù)費負(fù)數(shù),借財務(wù)費用手續(xù)費,借應(yīng)交稅費增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額。是這樣嗎?

鄒老師 

2021 11/24 09:34
你好,把之前的費用分錄紅沖
借:銀行存款等科目,貸:財務(wù)費用——手續(xù)費
然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄?
借:財務(wù)費用——手續(xù)費,貸:銀行存款等科目
