問題已解決
老師,你好,我想問下,我在申報(bào)增值稅時(shí),附表二填寫了未開具發(fā)票13%的票,那我做賬應(yīng)該怎么做?票沒開。但是稅是多交的。怎么做分錄、



你好,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 11/24 10:18

郭老師 

2021 11/24 10:18
開了發(fā)票紅沖你的無票收入在做發(fā)票的就可以。

84784961 

2021 11/24 10:22
為什么是借銀行存款??我是交稅咧

郭老師 

2021 11/24 10:23
你好,這個(gè)是確認(rèn)無票收入的交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。

84784961 

2021 11/24 10:33
老師,這是我開票后做的賬。

84784961 

2021 11/24 10:34
現(xiàn)在我是要補(bǔ)上一個(gè)月沒做到稅款,與繳納的稅有差別,就是這里,所以我應(yīng)該怎么做賬,還是不用做賬也行??

郭老師 

2021 11/24 10:35
主營業(yè)務(wù)收入放到貸方附屬第一行的。

84784961 

2021 11/24 10:36
這沒什么的。反正上下行。我是問我申報(bào)時(shí)已經(jīng)做了這筆數(shù)的,只是賬沒有做。應(yīng)該怎么做??本月申報(bào)的時(shí)候我又做紅沖未開具發(fā)票、

郭老師 

2021 11/24 10:39
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

84784961 

2021 11/24 10:42
您的意思是,9月份做一筆正數(shù),10月份做一負(fù)數(shù)。是嗎??

郭老師 

2021 11/24 10:43
你好是的,是這么做的。

84784961 

2021 11/24 10:47
老師,我沒有票,我摘要應(yīng)該怎么寫??

郭老師 

2021 11/24 10:48
沖無票收入確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入。

84784961 

2021 11/24 10:49
好的,謝謝老師。

郭老師 

2021 11/24 10:51
不要客氣,工作愉快。
