問題已解決
想問一下因?yàn)橹?計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤,而且已經(jīng)申報(bào)了,在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷項(xiàng)稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù),把應(yīng)收借方增加,收入貸方增加,請(qǐng)問本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? (稅率算錯(cuò)的) 借:應(yīng)收10000 貸:收入8700 銷項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅反推 借:應(yīng)收11300 貸:收入10000 銷項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應(yīng)收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了,要做什么修改啊



你的反推是不調(diào)整報(bào)表,你需要在當(dāng)月1的時(shí)候增加收入,
借:應(yīng)收賬款1300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1300
在這個(gè)月沖減
借應(yīng)收賬款-1300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1300
然后收入抵減本期的收入后計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2021 11/25 06:52

84784996 

2021 11/25 09:57
老師,我1到10月份都是按照錯(cuò)誤的稅率算的銷項(xiàng)。我要在11月份一次性調(diào)回來嘛?后面沖減的不是很明白,可以說詳細(xì)點(diǎn)嘛

悠然老師01 

2021 11/25 10:10
你的收入按錯(cuò)誤稅率調(diào)整嗎,我倒是建議你去改申報(bào)表
