問題已解決
兩年前的賬,因為記賬憑證和票據(jù)數(shù)字對不上,銀行存款和支出對不上,怎么調(diào)整



您好
那當(dāng)時是少入賬了還是多入賬了
2021 11/25 09:14

84785013 

2021 11/25 09:15
記賬憑證數(shù)字,比票多

84785013 

2021 11/25 09:20
費(fèi)用多入了,但是并沒有那么多票,而且銀行存款對賬單,與記賬憑證支出日期不一致

bamboo老師 

2021 11/25 09:29
記賬憑證支出日期不一致這個沒事的 只要金額正確
那把多入賬的金額沖銷

84785013 

2021 11/25 09:32
老師您能告訴我,19年費(fèi)用多記了,但是銀行支出沒那么多,現(xiàn)在21年具體怎么沖銷嗎

bamboo老師 

2021 11/25 09:32
請問19年分錄怎么寫的

84785013 

2021 11/25 09:34
每個月所有支出統(tǒng)一在月底寫,例如8月31號借銷售費(fèi)用差旅的話,貸銀行存款

bamboo老師 

2021 11/25 09:35
借:銷售費(fèi)用 借方紅字
貸:銀行存款 貸方紅字

84785013 

2021 11/25 13:01
全都沖掉?那原來發(fā)生費(fèi)用不就沒有了嗎?

bamboo老師 

2021 11/25 13:04
19年費(fèi)用多記了,但是銀行支出沒那么多
多記的金額啊

84785013 

2021 11/25 13:06
如果是銀行先把一筆錢給員工使用,但是沒記賬,之后員工報銷才記,貸銀行存款,這怎么改

bamboo老師 

2021 11/25 13:23
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
