當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的月份的賬務(wù)里發(fā)現(xiàn)報(bào)銷單的數(shù)字跟賬上做的不一致,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦



您好, 具體怎么錯(cuò)誤的呢?
2021 11/26 14:58

84785000 

2021 11/26 14:59
報(bào)銷單李的發(fā)票是300,賬上做200,或者賬上500報(bào)銷單250

東老師 

2021 11/26 15:00
第一種情況的話,補(bǔ)記費(fèi)用入賬。

東老師 

2021 11/26 15:00
第二種情況沖銷多計(jì)提的費(fèi)用

84785000 

2021 11/26 15:03
沖減分錄怎么做

東老師 

2021 11/26 15:03
企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸,庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)。

84785000 

2021 11/26 15:09
第一種補(bǔ)記費(fèi)用,補(bǔ)記的數(shù)字沒有剛好的發(fā)票怎么辦,分路怎么做

東老師 

2021 11/26 15:09
正常做,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除

84785000 

2021 11/26 15:15
能不做調(diào)整,把之前的分錄做紅字沖掉然后把正確的做上

東老師 

2021 11/26 15:16
可以最后不是一樣嗎
