問(wèn)題已解決
你好,想問(wèn)一下,我們公司是個(gè)體工商戶(hù)。然后定期定額核定征收,未達(dá)增值稅起征點(diǎn),但是實(shí)際銷(xiāo)售金額超過(guò)核定額。例如實(shí)際含稅1%銷(xiāo)售額92669(不含稅金額91751.52,稅額917.48),我在增值稅申報(bào)表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是填89969.9,然后個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得填哪個(gè)金額?



你好,經(jīng)營(yíng)所得填含稅銷(xiāo)售額92669
2021 11/29 15:45

84784977 

2021 11/29 15:46
為啥?不是應(yīng)該填不含稅金額嗎?

洋洋老師 

2021 11/29 15:49
你好,你開(kāi)了發(fā)票,增值稅是免的,賬面要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。f

84784977 

2021 11/29 15:51
那我開(kāi)了票按1%開(kāi)的,要按3%確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入?

洋洋老師 

2021 11/29 15:53
你按1%的開(kāi)票金額確認(rèn)就可以了

84784977 

2021 11/29 15:54
那不是和報(bào)稅不一致呢?

洋洋老師 

2021 11/29 16:00
這個(gè)是個(gè)人所得稅,與增值稅的計(jì)稅依據(jù)本來(lái)就不一樣
