問題已解決
老師,請問一下,有一個工程,未開票,先申報增值稅,是不是直接填未開票收入哪里,后面開票了,在未開票收入哪里填負數(shù)可以嗎?



可以的,可以這么做的。
2021 11/30 15:21

84785021 

2021 11/30 15:22
一般正常是怎么做呢?什么方法比較好

郭老師 

2021 11/30 15:23
開票,和你確認無票收入時間差的不長的話,直接按照開發(fā)票的多收入。

84785021 

2021 11/30 15:24
不知道什么時候開票,但是現(xiàn)在要先確認一筆收入

郭老師 

2021 11/30 15:26
你們開發(fā)票是根據(jù)客戶的要求嗎?

84785021 

2021 11/30 15:29
就是這筆款比較特殊,先確認收入,申報增值稅,后面在開票?,F(xiàn)在就是不太理解增值稅申報表這里要怎么處理比較好,應為現(xiàn)在申報了后期是要開票沖掉的,這筆款

郭老師 

2021 11/30 15:30
你好,那你按上面的來做就可以的,開了發(fā)票紅沖你的無票收入,然后再做開票收入的。

84785021 

2021 11/30 15:34
就是在增值稅申報表里先按無票收入申報,后期開票,再在申報表無票收入哪里填負數(shù),在開票這里填正數(shù),這樣可以嗎?能正常申報不,怕到時報不了

郭老師 

2021 11/30 15:35
哦對的是的是這么做的。

84785021 

2021 11/30 15:36
謝謝老師

郭老師 

2021 11/30 15:37
不用客氣,工作愉快。
