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問題已解決

某事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動中收到現(xiàn)金6 650元,不考慮增值稅。編制會計(jì)分錄(分別編制財(cái)務(wù)會計(jì)下和預(yù)算會計(jì)下的會計(jì)分錄)。

84784951| 提問時間:2021 11/30 22:43
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入
2021 11/30 22:46
84784951
2021 11/30 22:48
謝謝老師,再辛苦您一下。某行政單位通過財(cái)政直接支付方式向某社會組織支付一筆款項(xiàng)52 600元,具體內(nèi)容為向該社會組織支付一筆政府購買服務(wù)的費(fèi)用。編制會計(jì)分錄(分別編制財(cái)務(wù)會計(jì)下和預(yù)算會計(jì)下的會計(jì)分錄)。 老師預(yù)算會計(jì)下怎么編制?
紫藤老師
2021 11/30 22:50
借業(yè)務(wù)活動費(fèi)?? 貸財(cái)政撥款收入 借行政支出 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入
84784951
2021 11/30 22:54
那老師這種情況呢,事業(yè)單位為開展經(jīng)營活動發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用7300元。 款項(xiàng)通過銀行存款支付。編制會計(jì)分錄(編制財(cái)務(wù)會計(jì)下和預(yù)算會計(jì)下的會計(jì)分錄)
紫藤老師
2021 12/01 09:34
借業(yè)務(wù)活動費(fèi)?? 貸銀行存款 借行政支出 貸資金結(jié)存
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