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發(fā)票開錯已寄給客戶,怎么操作
84784961
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提問時間:2021 12/01 00:07
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:
管理會計師 財稅師
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你好,及時叫客戶退回重開!當(dāng)月作廢跨月做紅字負(fù)數(shù)開票再開正確的!
2021 12/01 00:08
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你好,本月發(fā)票開錯了已經(jīng)寄給客戶了,如果今天系統(tǒng)作廢的話需要客戶郵寄發(fā)票嗎
432
一般納稅人 票開錯掉要不要把錯票紅沖的發(fā)票寄給客戶啊
9213
有一張紙質(zhì)普票開錯了(銀行號錯了),已經(jīng)寄給了客戶。發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了我們又從開了一張發(fā)票給對方。但是對方遲遲不把那種錯的發(fā)票寄過來(我們這邊已經(jīng)把這張發(fā)票作廢了)。那怎么處理呀?
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老師,開票開錯,但是二三聯(lián)寄給客戶了,客戶已經(jīng)回寄,但是還在路上,這種情況我可以作廢發(fā)票嘛
453
開了發(fā)票后寄給客戶,對方?jīng)]收到。怎么補(bǔ)救?
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我目前在一家學(xué)歷提升的教育機(jī)構(gòu)當(dāng)財務(wù),以前他們是沒有會計的,都是行政再安排,是直接用Excel表格記錄收入支出,報銷也是有費用發(fā)生就報銷,老板讓我完善下財務(wù)制度,該如何下手呢老師
昨天
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年12月21日購入原材料200噸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000 元,增值稅稅額為52000元,另發(fā)生運費,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅價款3000元(增值稅稅 率為9%),途中保險費為800元。途中貨物一共損失40%,經(jīng)查明原因,其中5%屬于途中的合理損耗,剩余的35%屬 于非正常損失。若采購費用由實收材料全部負(fù)擔(dān),不考慮其他因素,則該原材料的入庫單價為(?。┰?yīng)該是(400000+3000+800)*(1-35%)/200*(1-40%)對么
昨天
老師合理損耗數(shù)量也會減少啊,應(yīng)該是(400000+3000+800)*(1-35%)/200*(1-40%),是不是應(yīng)該這樣算?
昨天
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