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實(shí)務(wù)
問題已解決
會員卡充值了三千,開了三千的電子普通發(fā)票,贈送了八百,沒消費(fèi)呢?怎么寫分錄呢@郭老師



借銀行存款3000
貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),
借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款800
2021 12/02 12:55

84785021 

2021 12/02 12:59
怎么用預(yù)收賬款了呢,不應(yīng)該八百計入銷售費(fèi)用里面去嗎

郭老師 

2021 12/02 13:02
你好,借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款,沒有消費(fèi),你也沒有給他開發(fā)票。

84785021 

2021 12/02 13:04
借銀行存款3000
貸,主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),2970.3
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29.7
借.銷售費(fèi)用800貸預(yù)收賬款800
這個分錄就是這么寫的是嗎

郭老師 

2021 12/02 13:08
主營業(yè)務(wù)收入下面的應(yīng)交稅費(fèi),這個不用寫了。
你重復(fù)了

84785021 

2021 12/02 13:23
借銀行存款3000
貸,主營業(yè)務(wù)收入2970.3
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29.7
借.銷售費(fèi)用800貸預(yù)收賬款800
這個分錄就是這么寫的是嗎?
那后面什么時候把這個八百的銷售費(fèi)用和預(yù)收賬款沖掉呢,啥時候

郭老師 

2021 12/02 13:24
你們贈送出去的,對方消費(fèi)了之后再確認(rèn)收入就可以。

84785021 

2021 12/02 13:31
什么意思呀?那到時候好找嗎?

84785021 

2021 12/02 13:32
那到時候的分錄怎么寫的呢

郭老師 

2021 12/02 13:32
這個卡里的余額都能提現(xiàn)吧,你們的系統(tǒng)自己能看到嗎?

84785021 

2021 12/02 13:34
可以在后臺看到他卡的余額呀?提現(xiàn)不了,只能用來消費(fèi),你說的提現(xiàn)是啥意思?沒有懂

郭老師 

2021 12/02 13:34
你好,他來消費(fèi)的時候,對應(yīng)的每張卡的卡號你們能找到吧?他來消費(fèi)了多少,那你賬上做多少不就可以了?你的意思是好找嗎?我的意思是好找,只要有這些就好找。

84785021 

2021 12/02 13:36
還是沒有懂啥意思,我們現(xiàn)在開了電子普通發(fā)票,我剛才寫了分錄了呀,那八百怎么解決掉我的意思是說

郭老師 

2021 12/02 13:37
借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款,做這個掛賬,沒有消費(fèi)的不用做收入。
后對方消費(fèi)了之后,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

84785021 

2021 12/02 13:42
我說這多贈送的八百怎么處理呢?

郭老師 

2021 12/02 13:42
借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款800。
消費(fèi)了借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

84785021 

2021 12/02 13:43
不是他實(shí)際付了一千塊錢,我們給了他會員卡充值了1200塊錢的錢,也就是他會員卡里面有1200元,你懂了嗎

郭老師 

2021 12/02 13:45
借銀行存款1000
銷售費(fèi)用200
貸,預(yù)收賬款1200
應(yīng)該是這些。

郭老師 

2021 12/02 13:45
預(yù)收賬款不對嗎?這做不對嗎?

郭老師 

2021 12/02 13:45
你哪一個分錄沒有看懂。

84785021 

2021 12/02 13:49
那稅費(fèi)計入哪里去呢

郭老師 

2021 12/02 13:50
消費(fèi)了在做應(yīng)交稅費(fèi)。
