問題已解決
老師,你好,請問下,目前我公司屬于籌備期,目前沒有銷項只有進項,這個報稅時怎么處理?。?/p>



您好,這個您賣的什么?沒有購進就有銷售了
2021 12/02 16:49

84784968 

2021 12/02 16:52
老師,我說的是有沒有銷項只有進項

小鎖老師 

2021 12/02 16:53
這個沒事,這個就作為你們的庫存就行了。

84784968 

2021 12/02 16:55
我說的進項稅,

84784968 

2021 12/02 16:55
公司還沒有開始營運,還在籌備

小鎖老師 

2021 12/02 16:59
進項稅作為留底,然后可以放在應交稅費的負數(shù),也可以重分類到其他流動資產,等啥時候銷售了再抵扣。

84784968 

2021 12/02 17:00
方放到應交稅費的負數(shù),申報增值稅時是不是就是負數(shù)申報的。

小鎖老師 

2021 12/02 17:01
嗯對,是這個意思的。

84784968 

2021 12/02 17:02
那賬務處理怎么做?。?/div>

84784968 

2021 12/02 17:03
那需要去抵扣認證嗎

小鎖老師 

2021 12/02 17:05
360天內認證都可以?? 借 其他流動資產? 貸 應交稅費 應交增值稅

84784968 

2021 12/02 17:07
好的,謝謝老師,這個賬務處理就是以后要抵扣的情況對吧

小鎖老師 

2021 12/02 17:08
對的,是這個意思的。

