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問題已解決

先有繳稅,后因加計(jì)遞減退稅,分錄怎么做

84784965| 提問時(shí)間:2021 12/03 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行貸營(yíng)業(yè)外收入
2021 12/03 19:16
84784965
2021 12/03 19:17
需要過度到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款里面過度嗎?
郭老師
2021 12/03 19:18
不用 這么簡(jiǎn)單做就可以 完整的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 然后再做退回借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784965
2021 12/03 19:23
當(dāng)期加計(jì)遞減直接抵扣的那一部分怎么做賬呢
郭老師
2021 12/03 19:27
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 不計(jì)提做這個(gè)
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