問題已解決
先有繳稅,后因加計(jì)遞減退稅,分錄怎么做



借銀行貸營(yíng)業(yè)外收入
2021 12/03 19:16

84784965 

2021 12/03 19:17
需要過度到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款里面過度嗎?

郭老師 

2021 12/03 19:18
不用
這么簡(jiǎn)單做就可以
完整的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
然后再做退回借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

84784965 

2021 12/03 19:23
當(dāng)期加計(jì)遞減直接抵扣的那一部分怎么做賬呢

郭老師 

2021 12/03 19:27
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
不計(jì)提做這個(gè)
