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問題已解決

老師,延緩減半繳納增值稅,申報表應(yīng)該怎么填列

84784971| 提問時間:2021 12/04 15:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果說你只是申請了緩繳,并不是享受的減免,那么你增值稅申報的話,還是按照正常應(yīng)該繳納的金額去填寫申報。只是還繳的話,你要另外填一個申請表,這個申請表里面會體現(xiàn)你本次交多少,余下的什么時候繳納。
2021 12/04 15:13
84784971
2021 12/04 15:14
我們有50%減免,這是減免第二個月不知道主表怎么填
84784971
2021 12/04 15:15
主表第一個月還是和以前一樣,可是第二個月不知道怎么填了
陳詩晗老師
2021 12/04 15:15
那如果說是減免的話,就在你增值稅申報表里面有一行專門是那個減免稅額,直接在這一行填寫就可以了,因為我現(xiàn)在沒有那個表格,你可以把你的表格拍出來,我直接給你說在哪行。
84784971
2021 12/04 15:15
我說錯了,不是免,是緩繳,年后再繳另一半
84784971
2021 12/04 15:16
有緩繳50%的優(yōu)惠
陳詩晗老師
2021 12/04 15:16
,你那個增值稅申報表里面不用單獨體現(xiàn),申請緩話,他有個單獨的緩繳申請表。
84784971
2021 12/04 15:17
我們不用申請了,直接申報就可以了
84784971
2021 12/04 15:17
扣緩的時候系統(tǒng)會自動跳出只需繳一半
陳詩晗老師
2021 12/04 15:19
那你就不用管了,你申報表正常填,你繳納的時候,他點擊繳費,系統(tǒng)它就會自動給你減少一半就行了。
陳詩晗老師
2021 12/04 15:19
這是你地區(qū)直接在那個系統(tǒng)里面給你們設(shè)置好。
84784971
2021 12/04 15:20
那我這個主表的期未繳25欄應(yīng)該是什么呢
84784971
2021 12/04 15:20
那我這個主表的期初未繳25欄應(yīng)該是什么呢
84784971
2021 12/04 15:20
25、27、30欄,不知道怎么填
陳詩晗老師
2021 12/04 15:20
期初未交,這個就是指你上你上一個月欠的稅部分
陳詩晗老師
2021 12/04 15:21
就比方說你這里申請的這個緩繳,你還有一部分沒有繳納,這個也是體現(xiàn)在這里。
84784971
2021 12/04 15:26
25、27、30欄,金額都是上月未繳的那半嗎
陳詩晗老師
2021 12/04 15:30
對的,這里的話都是自動延續(xù)下來的。
84784971
2021 12/04 15:30
30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額應(yīng)該是什么,
陳詩晗老師
2021 12/04 15:31
30的話,你就繳了多少,你就填寫多少就行呀,就填寫50%的不。
陳詩晗老師
2021 12/04 15:31
你這里就是填寫那個繳納的50%部分。
84784971
2021 12/04 15:32
填寫上月已繳那部分,還是這次申報即將要繳的這部分
陳詩晗老師
2021 12/04 15:35
這里的指的是上一個月已經(jīng)繳納過的,而不是說本期準(zhǔn)備餃子。
陳詩晗老師
2021 12/04 15:35
而不是指本期準(zhǔn)備繳納的。
84784971
2021 12/04 15:36
那30欄填什么,最后會有欠繳稅款
陳詩晗老師
2021 12/04 15:38
因為你申請了緩繳,你本身只繳納了一半,你最后有欠繳,這個是必然的呀。
84784971
2021 12/04 15:42
最終和我金額能對到是不是就完全沒問題 了
陳詩晗老師
2021 12/04 15:42
對的,你最終的金額能夠一致就沒問題了。
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