問題已解決
老師你好,請問9月份控服務發(fā)票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數(shù)增值稅表上和減免稅表



你好,等有要交增值稅的時候再填表申報
2021 12/08 08:13

84785039 

2021 12/08 08:14
那馬上跨年度了。如果明年1、2月才有或者5月份才有增值稅,也能填寫嗎。我們公司是季節(jié)性銷售。有時沒有業(yè)務

張壹老師 

2021 12/08 08:15
你好.這個沒有影響的.

84785039 

2021 12/08 08:17
老師最后一個問題,帳上按實際抵扣的做完交納了,得調(diào)整過來是吧。否則報表不平衡。

張壹老師 

2021 12/08 08:21
你好,賬上按原來的入賬調(diào)回來,等要申報的時候再轉(zhuǎn)到減免稅那里.

84785039 

2021 12/08 08:22
老師再多問一個問題。我不知道一會兒在提問,怕不是您的回答,所以多問一下,朋友新開勞務公司,注冊實收資本200萬,都是借朋友的,公司成立以后想把這錢直接提出來還給朋友,帳務只有其他應收款借出去,然后年底12月再歸回來
當1--11月內(nèi)沒有歸還,賬上體現(xiàn)其他應收款,是否可以合規(guī)怎么樣能處理,把錢都拿出來比較合適,能一次性,或多次取出來最多限度是多少?

張壹老師 

2021 12/08 08:28
你好,新問題請重新提問,平臺有規(guī)定,回復不了.
