問題已解決
老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報表里沒有這部分稅額,怎么申報



你好 這情況先找一下稅局再處理? 各地有差異的?
2021 12/08 13:34

84785022 

2021 12/08 13:35
正常情況下怎么處理嘛

玲老師 

2021 12/08 13:42
你好 現(xiàn)在系統(tǒng) 一般自己報不過去 會有提示?

玲老師 

2021 12/31 15:11

老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報表里沒有這部分稅額,怎么申報
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