問題已解決
1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報(bào)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費(fèi)用 480 3、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時(shí)候做呢?



這個(gè)實(shí)際抵扣增值稅的時(shí)候做
2021 12/08 17:02

84784950 

2021 12/08 17:04
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?

東老師 

2021 12/08 17:04
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

84784950 

2021 12/08 17:04
一般納稅人

東老師 

2021 12/08 17:05
那你們平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)???

84784950 

2021 12/08 17:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

東老師 

2021 12/08 17:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

84784950 

2021 12/08 17:14
類似于進(jìn)項(xiàng)嗎?期末時(shí)從借方轉(zhuǎn)到貸方

東老師 

2021 12/08 17:15
對,沒錯(cuò),其實(shí)就是這個(gè)意思。

84784950 

2021 12/08 17:15
月末,年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以吧?

東老師 

2021 12/08 17:16
一般抵扣的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)了

84784950 

2021 12/08 17:16
好的,謝謝。

東老師 

2021 12/08 17:16
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝
