問題已解決
老師,這月來具上月的電子發(fā)票負數(shù),我如何做賬,如果結轉(zhuǎn)



你好,銷項負數(shù)發(fā)票,賬務處理是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
具體是什么的結轉(zhuǎn)呢??
2021 12/09 10:27

84785029 

2021 12/09 10:28
只做這筆分錄就可以了嗎,上月不把正確的結轉(zhuǎn)了嗎,這月怎么操作

鄒老師 

2021 12/09 10:30
你好,銷項負數(shù)發(fā)票,賬務處理是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
針對銷項負數(shù)發(fā)票,只需要做這個分錄啊?

84785029 

2021 12/09 10:32
做兩筆嗎

鄒老師 

2021 12/09 10:33
你好,是的,是這樣的

84785029 

2021 12/09 11:05
下面這個也是紅字嗎

鄒老師 

2021 12/09 11:09
你好,銷項負數(shù)發(fā)票,賬務處理是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
分錄沒有特別說明的情況下,都是藍字金額?

84785029 

2021 12/09 11:13
這是做的相反分錄對吧

鄒老師 

2021 12/09 11:14
你好,是的,做之前正常銷項發(fā)票的相反分錄
