問題已解決
老師,11月份有待認證的進項100元,12月份認證了,分錄怎么做?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
2021 12/09 10:38

84784997 

2021 12/09 10:48
老師金稅盤的服務(wù)費,抵扣增值稅時借:應(yīng)交稅費—減免稅280貸:管理費用280? ?最后這個應(yīng)交稅費—減免稅怎么結(jié)平啊

郭老師 

2021 12/09 10:50
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。

84784997 

2021 12/09 10:54
老師,12月份應(yīng)交稅費和應(yīng)付職工薪酬,資產(chǎn)負債表上可以有余額吧?

郭老師 

2021 12/09 10:56
啊,這個可以有余額。

84784997 

2021 12/09 10:57
感謝老師

郭老師 

2021 12/09 10:59
不用客氣,工作愉快。
