問題已解決
固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)以前有一個月多計提了,清理時發(fā)現(xiàn)累計折舊有貸方余額,跨年了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么處理?我的軟件是累計折舊一定要跟固定資產(chǎn)一起錄,不能單獨錄,而且固定資產(chǎn)不能紅沖,也不能復(fù)制



你好;? ?那你現(xiàn)在紅沖即可 ; 借累計折舊貸? 管理費用-折舊費。? ?沒有跨年嘛? 。你固定資產(chǎn)原值是不是弄錯了 去看看? ?
2021 12/10 09:51
